送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-10-30 11:19

你好
发票先认证,账务处理
然后开具红字信息表,让对方开具红字发票

宋爱丽 追问

2019-10-30 11:20

怎么做分录

宋爱丽 追问

2019-10-30 11:24

借应收账款正数,应交税费_应交增值税进项税负数,贷原材料正数   对吗

老江老师 解答

2019-10-30 12:03

按正常情况,做分录
等红票来了,再做负数

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相关问题讨论
你好,您方按1%开票,按1%确认增值税就可以。
2020-05-06 16:51:18
借成本贷银存,没有发票可以做的
2020-01-14 23:03:56
收到的,你看销售方,比如预付给a,收到他的发票冲预付a
2019-11-15 11:45:17
您好,您具体是什么情况,移动的是需要您代付的吗
2019-08-03 11:18:20
你好,这个是你们代收的费用,不缴纳的
2019-05-20 13:47:12
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