送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-10-30 11:19

你好
发票先认证,账务处理
然后开具红字信息表,让对方开具红字发票

宋爱丽 追问

2019-10-30 11:20

怎么做分录

宋爱丽 追问

2019-10-30 11:24

借应收账款正数,应交税费_应交增值税进项税负数,贷原材料正数   对吗

老江老师 解答

2019-10-30 12:03

按正常情况,做分录
等红票来了,再做负数

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相关问题讨论
你好   借 库存商品   进项税  贷   应付账款  借应付账款贷银行存款  
2021-05-31 09:34:58
同学你好, 你们销售商品应该是你们开票才对呀
2020-08-27 09:26:51
你收到的专票还普票
2019-12-17 11:03:35
你是开票方 对吗 借应收账款贷主营业业务收入 等应交税费
2019-08-03 11:15:37
您好,借主营业务成本,贷应付账款。
2019-04-22 21:45:09
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