18年11月份开了一张六万的普票 然后19年1月份冲红字了,但是18年的增值税税已经申报成功了 19年1月份应该怎么做账 是不是增值税就多交了开错的这张发票的税
大力的魔镜
于2019-01-14 18:46 发布 772次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
您好是的,就是这发票的税金
2019-01-14 18:54:17
这个1月份开具的红字发票,是要在2月份申报1月份的增值税时,填写负数销售额的。
2019-02-20 11:11:17
是的,要正常交
2019-01-10 21:45:57
你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-01-11 10:10:10
您好,这个收入属于18年12月的
2019-09-12 21:44:45
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