送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-01-15 13:07

应收账款的贷方是应付,其他应收款的贷方是其他应付款。他应该是按余额分析填列的,不用改

平常心 追问

2019-01-15 13:08

那这意思我只要把我18年度年底的数据填好就可以了是么?上年度的期初余额不用管它?

三宝老师 解答

2019-01-15 13:10

期初余额不用管他就是了。

平常心 追问

2019-01-15 13:14

那顺便再请教一下老师你说我这资产负债表应该要注意些什么呢?或者这样看的话有没有不妥的地方?这么多负数,心里有些担忧

三宝老师 解答

2019-01-15 13:17

负数最好按余额分析填列到相对应科目

上传图片  
相关问题讨论
应收账款的贷方是应付,其他应收款的贷方是其他应付款。他应该是按余额分析填列的,不用改
2019-01-15 13:07:13
你好,你可以提供一份正确的报表数据,去税局前台申请更正
2018-07-28 15:36:29
你好,同样填负数,按“-”
2020-04-07 10:57:42
你好 已经申报过的信息里面查询的吗
2021-05-31 09:17:18
您好!是的。直接6月份的期末数。 是的。是4-6月的合计数
2018-07-13 11:30:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...