- 送心意
周苏
职称: 中级会计师
2019-01-15 13:55
11月应收款,等到下年1月收到款项时,冲减应收账款即可。
12月不需要体现。只需要定期或每年年度终了,对应收款项进行全面检查,对于没有把握收回的应收款项,计提坏账准备。
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11月应收款,等到下年1月收到款项时,冲减应收账款即可。
12月不需要体现。只需要定期或每年年度终了,对应收款项进行全面检查,对于没有把握收回的应收款项,计提坏账准备。
2019-01-15 13:55:18
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可以的 但是金额大要分开好几笔
2016-11-15 13:51:58
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你好,是当时漏做了分录?
2017-01-14 11:11:52
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调整为正确的名字就可以,借:应收账款—正确客户名称 贷:应收账款—错误客户名称
2020-02-19 13:30:47
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暂时借款也做在其它应收款,收到的钱时,冲减其他应收款平账。
2017-06-21 12:55:51
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