送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-01-15 15:43

你好 未认证的计入待认证进项税额 不需要申报

追问

2019-01-15 15:44

可是12月份有19万的销项票该怎么抵扣呀

答疑苏老师 解答

2019-01-15 15:46

你好 那你们为什么不认证呢?勾选认证的话 在本月报税之前认证也可以

追问

2019-01-15 15:48

他们给开的进项发票太迟了,在12月30号才开的,已经来不了认证了,我是在1月份认证的,现在不知道该怎么报税了

答疑苏老师 解答

2019-01-15 15:49

你好 你们勾选认证在报税前可以选所属期12月份的 如果没选择的话 只能抵扣一月的

追问

2019-01-15 15:51

我看这个所属期是1月份的,那这个怎么办,只能缴税了吗?

答疑苏老师 解答

2019-01-15 15:51

你好 是的 这个只能交税了

追问

2019-01-15 15:55

老师他们还有几万块钱12月的进项票还没有给我们开,这个应该怎么填写

答疑苏老师 解答

2019-01-15 15:57

你好 没开就不用填写

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相关问题讨论
你好 未认证的计入待认证进项税额 不需要申报
2019-01-15 15:43:28
你好,是说哪个报表怎么写
2020-04-07 06:51:19
认证有误啥意思,你这个啥情况
2019-10-17 15:04:11
您好 入账的时候借:应交税费——待认证进项税额 可以填写在应交税费栏次
2019-07-09 16:47:01
你好,报税的时候不需要填写,认证再填附表二。
2019-07-09 16:40:06
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