送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-15 15:51

你好,不是的,附加税的免抵税额是出口企业根据增值税申报表的免抵税额填写的

追问

2019-01-15 15:54

老师,那我的附加税应该怎么填呢?

邹老师 解答

2019-01-15 15:55

你好,根据你增值税申报表,在附加税一般计税栏次按0填写

追问

2019-01-15 16:00

那后面免抵税额就不填么

邹老师 解答

2019-01-15 16:01

你好,是的,如果不是出口企业有免抵税额就不需要填写这里的

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相关问题讨论
你好,不是的,附加税的免抵税额是出口企业根据增值税申报表的免抵税额填写的
2019-01-15 15:51:17
你好同学,免抵税额是出口抵内税的增值税,是要做为城建税的计税依据的,留抵税额是指进项税留抵,不需要作为城建税计税依据
2021-10-18 16:54:34
你好!免了增值税就应该免城建税啊。
2018-05-10 16:53:16
你好,需要填写在免抵额那里,应该不妨碍缴税,你看看
2019-03-07 14:16:13
你好!不用交,《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“01129914 购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;将本期发生的服务费全额填写在第2列“本期发生额”中、将本期需要使用抵减的部分填写在第4列“本期实际抵减税额”中
2018-06-07 18:46:49
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