如果上个月开错了发票,开成无税率的了,这个月才发现,那申报表上要怎么填写税呢,是填无票收入申报,然后这个月再冲掉无票收入上个月的那张错票么?
珊瑚
于2019-01-15 16:19 发布 1032次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-01-15 16:20
你好 先按你的错误税率的发票来报 次月然后红冲 在开票 是的
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你好 先按你的错误税率的发票来报 次月然后红冲 在开票 是的
2019-01-15 16:20:33

你好 那你这个 无票收入 调整的部分 你是挂了应收账款 做了增值税的部分吗 怎么挂科目的
2021-04-25 12:34:20

填在免税收入那里吧
2018-05-09 21:00:52

无票收入填写负数
然后填写开具发票的金额税额
2019-08-28 14:06:59

你好,专票17万在第一栏和第二栏里面填写26万,在第十栏里面填写减免的27%乘以2%代主表应纳税减征额和减免表里面填写,
如果这个17万1万还有25万是不含税的销售额。
2021-07-06 16:36:54
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