内账设置期初数,无法分清之前的帐面余额和小金库余额,怎么处理?
FFANG
于2019-01-15 19:47 发布 556次浏览
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老江老师
职称: ,中级会计师
2019-01-16 06:54
你好,是现金科目分不清,还是哪个科目分不清?
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你好,是现金科目分不清,还是哪个科目分不清?
2019-01-16 06:54:51

1、如果之前没有建账,是编制不了科目余额表的,也没有期初数据,只有发生额数据。
2、初始建账的流程:首先需要盘点资产和负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。
2017-08-18 15:12:26

银行存款现金,另一个涉及实收资本或其他应付款
2017-03-15 21:48:02

期初余额填写上月末的余额,1月-上月的累计发生额(借方,贷方),系统自动计算年初余额。
手工帐要结出全部有余额(期初和期末),有发生额的科目,结出每个科目的累计发生额。
逐个录入。
平衡的概念是:期初借余=期初贷余,累计发生额也是借方合计=贷方合计,期末余额也是借方余额=贷方余额。
2017-07-14 10:32:26

不平的你可以调利润分配-未分配利润这个里面就可以。
2018-11-11 16:45:02
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2019-01-16 07:56
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2019-01-16 07:57