老师,我们跟供应商是3个月才结一次账,结账付款后才开发票的。假如我4,5,6月货款,是到6月底才结账的。那么4月份假如有进货,我4月底的时候暂估入库是1500元,同时结转成本:借:主营业务成本 1500 贷:库存商品 1500.但是到6月份跟供应商对账的时候,发觉4月份的这笔根本不是1500,而是1600元,那么该怎么办呢?分录怎么做?
安安嘛嘛
于2015-07-04 15:20 发布 1047次浏览
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