送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-16 11:37

你好,你可以这样做调整分录 
借;事业支出   贷;其他收入

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相关问题讨论
你好,你可以这样做调整分录 借;事业支出 贷;其他收入
2019-01-16 11:37:23
正确的收到银行结息你应该借:银行存款 贷:财务费用-利息收入 不应该挂往来科目 你现在把你挂的往来科目上的余额(其他应付款)调到财务费用-利息收入把
2019-05-30 14:44:07
借其他应收款借主营业务成本负数。
2021-12-01 16:35:55
正确的做法是,您再补两张原始凭证。 一张是付款单,一张是收据。
2019-02-14 16:55:26
你好,学员,这个具体咨询什么问题
2022-06-16 10:59:31
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