送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-01-17 11:27

借:管理费用-职工福利费 
贷:应付职工薪酬 
借:应付职工薪酬 
贷:现金

学徒 追问

2019-01-17 11:28

那如果拿其他票抵有是怎么做账呢老师?

三宝老师 解答

2019-01-17 11:34

哪其他发票抵,税法是不允许的 
 
报销发票按发票的业务内容进行账务处理

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相关问题讨论
借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:现金
2019-01-17 11:27:12
您好 借:库存现金 贷:银行存款 借:管理费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
2019-12-25 11:05:55
你好,领用的时候是做借款处理了吗
2019-03-06 16:51:49
记销售费用
2019-01-16 09:02:56
要按发票内容入账。
2020-03-20 17:51:58
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