公司收到厂家红字返利发票,可以将返利减进项成本吗?就是说把上个月的进货成本摊销红票返利?比如原货物收到增值税发票后成本50000,现红字返利发票12000,可以把这个货物50000-12000做成本吗?
柔弱的发箍
于2019-01-18 09:11 发布 642次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-01-18 09:19
收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理:
(1)若供货方开具增值税专用发票,则:
借:库存商品
应交税金——应交增值税(销项税额)
贷:主营业务成本
(2)若不开具增值税专用发票,则:
借:库存商品
贷:主营业务成本
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收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理:
(1)若供货方开具增值税专用发票,则:
借:库存商品
应交税金——应交增值税(销项税额)
贷:主营业务成本
(2)若不开具增值税专用发票,则:
借:库存商品
贷:主营业务成本
2019-01-18 09:19:15
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收到时,即做进项税额转出,同时冲成本。不应等到货物销售出去时再冲。
2016-05-15 00:57:00
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你好,做冲收入的分录
2020-03-25 11:16:07
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你的分录是没有问题,可以的
2021-01-12 14:58:18
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你好,同学
是的,冲减成本
2024-08-17 13:58:24
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