送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-18 10:37

你好,可以这样做收入分录啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-01-18 10:44

那为什么领导说要将这笔分录删掉呢做内账时

邹老师 解答

2019-01-18 10:56

你好,之前预收款,后面开具发票,就是这样做分录啊 
领导说删除的原因是?

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以这样做收入分录啊
2019-01-18 10:37:37
你好,你上个月收到是计入预收账款核算吗?
2019-06-03 11:09:49
你好,开票了没有收到款,分录如下 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税
2020-03-17 13:57:31
借:应收账款-22400 贷:主营业务收入-21132.08 应交增值税(销项)-1267.92,建议这样,之后重新做,借应收账款 贷预收账款 应交税费,这样,之后按月做收入做借预收账款 贷主营业务收入 , 你们是做啥的,不满足收入确认条件 么
2019-12-25 10:24:04
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;银行存款 贷;应收账款 分别是这样的
2017-01-02 10:14:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...