- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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你好,实际报废了就做报废处理计入管理费用
2020-06-02 17:19:33

是不是之前有库存你们没有发票?借库存商品 贷应付账款,之后结转成本,没有发票,纳税调增,借主营业务成本 贷库存商品。纳税调增
2020-04-28 14:44:46

您好,做盘亏处理,消化这2万的库存商品。
2020-05-29 15:15:46

你好,确认无票收入或者是确认损失
2019-11-20 14:55:23

直接原分录负数红冲了就行
2020-07-22 09:48:34
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