请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答

年终结帐,2018年的帐结转到2019年要怎么操作呢?
答: 你好!打开【系统管理】,点【系统】-【注册】,用户名输入“admin”,没有密码,然后点【登陆】。 登陆成功后,点【账套】,再点【备份】,选择帐套,点确定。 重新打开【系统管理】,点【系统】-【注册】,用户名输入你的帐套主管权限的账号,下一行输入密码,下一行选择帐套,下一行选择会计年度(今年2014),点击登录 点击【年度帐】,点击【建立】,出现提示是否建立会计年度2015(下年)年度帐,点击确定,一直到提示“成功”。 关掉【系统管理】,重新打开【系统管理】,点【系统】-【注册】,用户名输入你的帐套主管权限的账号,下一行输入密码,下一行选择帐套,下一行选择会计年度(新建立的会计年度),点击登录 点击【年度帐】,点最下方【结转上年数据】, 点【总账系统数据结转】,出现是否结转XXXX年数据到XXXX年,点确定,之后结转过程中出现的提示点“是”或者“确定”,提示科目结转方式(余额方式/明细方式)的时候,全都点【明细方式】,一直到出现“结转报告”,看结转报告最上面的‘成功结转数’和‘错误结转数’,正确的情况下‘错误结转数’为“0”。 检查期初余额 进入T3,打开总账-设置-期初余额,点试算和对账,看结转后的期初余额是否正确,如果正确就可以正常开始做账了。
年终结帐,2018年的帐结转到2019年要怎么操作呢?
答: 软件是用友T3
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
快帐年终结转后还可以反结帐修改吗?
答: 你好,你在期末处理那点反结账就可以了


陈诗晗老师 解答
2019-01-20 10:41