- 送心意
小梅老师
职称: 初级会计师
2019-01-21 09:57
你好。根据实际发生的原始凭证的哦
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你好。根据实际发生的原始凭证的哦
2019-01-21 09:57:34
你好,资产类,期末余额在借方。负责类、权益类科目,期末余额在贷方。备抵科目则是相反的
2019-08-09 10:58:49
您好,如果您是先收到款项,而未达到确认收入的时间,也未开具发票,您应该先记入“预收账款”的,预收是负债类科目,这样做的话就看起来比较正常,您这么做也不能算错,等期末做报表的时候,您按照编制报表的方法将其纳入“预收账款”就可以了,不需要调账。
2020-04-24 18:08:06
是所有会计科目月末都要在帐面上结出借方,贷方,余额数
2015-11-18 15:27:20
之前的分录不变,金额是负数,然后重新做。
2021-12-15 16:12:39
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2019-01-21 10:02
小梅老师 解答
2019-01-21 10:17