- 送心意
林老师
职称: 会计师
2015-12-16 10:55
之前的会计一直把代交的个人部份的社保费用做管理费用红字收回,这个月刚接收过来,能不按她这种方法,用自己的方法来做吗?
相关问题讨论
正常发放,收到时借:现金或银行存款 贷:其他应付款
2015-12-16 10:51:32
你好 多扣的没上交对吗 记营业外收入科目
2019-08-19 14:07:14
你好,工资、社保的计提分录是
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资、社保
2022-03-05 20:28:06
已执行新会计准则的
缴纳时
借:应付职工薪酬---社保(计入公司的)
其他应收款---(个人要从工资中扣回的)
贷:银行存款
计提时
借:管理费用等---社保(计入公司的)
贷:应付职工薪酬--社保(计入公司的)
从工资中扣回时
借:应付职工薪酬---工资(应发数)
贷:其他应收款---社保(个人要从工资中扣回的)
库存现金/银行存款(实发数)
2015-12-16 10:48:15
你好,实际工资600是嘛,是长期的吗
借主营业务成本贷应付职工薪酬600
借应付职工薪酬贷银存600
2019-11-26 17:13:02
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2015-12-16 10:51
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2015-12-16 11:31