上个月还有12万左右的期末留底税额,那这个月的增值税还是按照这个月实际申报嘛?这个12万是自动扣还是这次申报时销项税额先减12万啊?
Icey
于2019-01-21 15:13 发布 557次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好 什么提示 你上月抄税了吗?
2018-12-25 11:11:57

你申报表这个上期12万要是申报在进项税额栏次这个就在留底税额栏次需要先减除这个还有多的才交税
2019-01-21 15:15:13

您好
期末留底税额是不含加计递减的税额
2019-05-15 14:35:37

您好同学可以退税
2022-04-15 08:18:15

您好,一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
当应交税费-应交增值税有借方余额,就表示留底,贷方没有余额。
2021-01-25 10:02:31
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