送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-01-22 08:03

代付时   
借:其他应收款 -- (客户)   
  贷:银行存款 /现金     
结算扣款 
借:应付账款 
      贷:银行存款/现金 
            其他应收款--(客户)

何群 追问

2019-01-22 08:33

我们是乙方,没有通过现金及银行,结算时甲方直接扣

言岩老师 解答

2019-01-22 08:42

你好,甲方跟你们是什么关系。你们在甲方结账借的是什么款。

何群 追问

2019-01-22 08:54

甲方跟我们是总分包关系,但我们用的是甲方资质,甲方代购主材,工程分次结算时甲方直接在结算表中扣掉主材款及代付费用,我当时拿结算表直接用扣掉后的结算金额做账。借:银行存款 贷:预收账款

言岩老师 解答

2019-01-22 08:58

你好,现在是结算完结了。那需要把你的预收账款平了,走你的收入。(没有理解错你的意思的话,理解错了你再再给我你的意思啊)

何群 追问

2019-01-22 09:01

工程还没完老师,工期比较长,是按工程量结

言岩老师 解答

2019-01-22 09:03

你好,那可以按照工程进度确定你的收入的。

何群 追问

2019-01-22 09:04

好的,谢谢您

言岩老师 解答

2019-01-22 09:06

你好,不客气的,祝你工作愉快。

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代付时 借:其他应收款 -- (客户) 贷:银行存款 /现金 结算扣款 借:应付账款 贷:银行存款/现金 其他应收款--(客户)
2019-01-22 08:03:11
同学,你好 计入管理费用
2024-10-02 15:16:20
借管理费用,同时借应交税费增值税,贷银行存款。
2021-09-14 11:20:21
你好,2月,借,银行存款 贷,应收账款, 3月,借,应付账款或其他应付款,贷,银行存款,
2023-04-12 03:07:59
你先,借:主营业务成本~检测费 负数 贷:应付账款~暂估款 负数 然后根据发票,借:主营业务成本~检测费 贷:应付账款 付款时,借:应付账款 贷:银行存款
2018-12-11 10:00:31
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