17年代账会计计提的税金及附加,实际上不交税,我在18年做了计提分录的红冲,审计说没对,让借方做“应交税费-应交城建税、教育费附加、地方附加的借方”,贷方做“未分配利润”。但这么一做,两大报表勾稽不上,差额正是这笔分录造成的,那么如何做这笔分录,贷方我认为应该做营业外收入
404NotFound
于2019-01-23 09:52 发布 734次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-23 09:54
你好,审计的这样对的,凡是涉及调整的,两大报表勾稽都是对不上的,属于正常现象,没关系的
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你好,多交税款一般有两种处理方式,一种就是退税,第二种就是留抵。如果你多交的是增值税,那么会计按照你缴纳时候的相反分录就可以了,如果影响了利润,那么调整未分配利润
2019-02-20 20:02:36
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这个0.01的差异,你可以直接借:应交税费~教育费附加,贷:税金及附加
2019-01-14 16:20:07
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是的
2017-02-09 10:30:16
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你好,你都已经做到利润分配了,就不用结转了
2019-07-11 14:52:09
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你好,都在利润表税金及附加
明细是你自己填写
2020-01-14 14:19:44
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2019-01-23 09:56
徐阿富老师 解答
2019-01-23 09:59