2018年9月暂估入库的商品,挂了一笔账.然后12月拿到发票,款已付.另做了一笔分录,没有冲9月份的账.现在2019年1月份可以做个红字冲消冲掉9月份暂估入库的那笔账吗?还是怎样做?
沛艳
于2019-01-23 10:08 发布 717次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-23 10:14
你好,可以在2019年发现的时候把之前暂估的分录冲销
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你好,可以在2019年发现的时候把之前暂估的分录冲销
2019-01-23 10:14:31
退回那不是商品回来重新入库么,那就增加库存商品啊
2019-06-28 14:16:39
你好,金额应当是正数才是的
2017-04-06 15:35:13
是的,收到多少发票就冲销多少,冲完为止
2022-03-27 00:46:17
您好,可以不附入库单,附发票即可
2021-08-22 17:02:33
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