暂估入账时,未设置应付账款-暂估入账直接记成应付账款已夸年度如何做调账分录
egugge
于2019-01-24 09:23 发布 1531次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-24 09:24
您好
可以最一份暂估相同的红字分录 然后做收到发票的分录
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
可以最一份暂估相同的红字分录 然后做收到发票的分录
2019-01-24 09:24:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-22 15:39:05
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您好,两个分录是最的。
2018-01-18 21:31:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
然后你可以借应付账款暂估,贷利润分配未分配利润,这就相当于把去年的那个凭证给冲掉了,然后这个发票的话,你再借利润分配未分配利润贷应付账款。
2022-02-24 11:02:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!
先冲暂估,做分录:
2019-03-02 15:35:11
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2019-01-24 09:27
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2019-01-24 09:31