送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-24 09:24

您好 
可以最一份暂估相同的红字分录 然后做收到发票的分录

egugge 追问

2019-01-24 09:27

发票没有收到

egugge 追问

2019-01-24 09:29

我可以做借:应付账款~贷应付账款-暂估入账的调整分录吗

bamboo老师 解答

2019-01-24 09:31

可以做这样一笔分录调整 
借:应付账款 
贷:应付账款——暂估应付账款

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相关问题讨论
您好 可以最一份暂估相同的红字分录 然后做收到发票的分录
2019-01-24 09:24:17
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-22 15:39:05
您好,两个分录是最的。
2018-01-18 21:31:53
然后你可以借应付账款暂估,贷利润分配未分配利润,这就相当于把去年的那个凭证给冲掉了,然后这个发票的话,你再借利润分配未分配利润贷应付账款。
2022-02-24 11:02:13
你好! 先冲暂估,做分录:
2019-03-02 15:35:11
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