送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-01-24 17:18

你好!计入其他应收款就可以的,收到钱做冲减

陈陈 追问

2019-01-24 17:36

可以全套具体点吗,谢谢啦

陈陈 追问

2019-01-24 17:39

代交前···借其他应收款,贷管理费用-社保费。收到津贴后分录怎么写

耿老师 解答

2019-01-24 17:55

你好,借其他应收款贷银行存款。

陈陈 追问

2019-01-24 18:04

公司代交是借其他应收款,贷管理费用-社保费;收到津贴后应该是借银行存款呀,然后贷什么?最后冲抵又是怎么写?老师,你这样我是新手看不明白。

耿老师 解答

2019-01-24 18:08

你好,交的时候借其他应收款,贷方是银行存款。都是员工自己承担,不可以做你们的费用。津贴下来后借银行存款,贷其他应收款。

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