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陈陈
于2019-01-24 17:16 发布 1215次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2019-01-24 17:18
你好!计入其他应收款就可以的,收到钱做冲减
陈陈 追问
2019-01-24 17:36
可以全套具体点吗,谢谢啦
2019-01-24 17:39
代交前···借其他应收款,贷管理费用-社保费。收到津贴后分录怎么写
耿老师 解答
2019-01-24 17:55
你好,借其他应收款贷银行存款。
2019-01-24 18:04
公司代交是借其他应收款,贷管理费用-社保费;收到津贴后应该是借银行存款呀,然后贷什么?最后冲抵又是怎么写?老师,你这样我是新手看不明白。
2019-01-24 18:08
你好,交的时候借其他应收款,贷方是银行存款。都是员工自己承担,不可以做你们的费用。津贴下来后借银行存款,贷其他应收款。
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-01-24 17:55
陈陈 追问
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2019-01-24 18:08