2018年12月,1# 借:管理费用-差旅费 2000 贷:库存现金 2000,2# 借:其他应收款-A 1000 贷:银行存款 1000,实际上A的差旅费1000元是银行存款付的,1000元是库存现金付的,我调账的话可不可以直接记 摘要:更正12月1#2#凭证,借:库存现金 1000 贷:其他应收款 1000?
小兰
于2019-01-25 11:53 发布 795次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

你好!
对的。
2019-01-25 12:02:40

你用收款凭证做收回借款,借 库存现金 1000 贷 其他应收款---张三,用付款凭证做付张三的报销款,借管理费用----差旅费800 贷 库存现金 800
2015-01-14 10:07:46

你好,正确的分录本来就是 借;其他应收款 贷;库存现金的
2017-08-01 22:04:43

你好 银行存款这里 是老板先转公司 公司在支付给员工差旅费吗
2020-04-10 15:31:57

您好,
1日 借 1000 余额 6500
2日 贷 2000 余额 4500
3日 借 500 余额 5000
3日 贷 100 余额4900
3日 贷 600 余额4300
15日 贷 700 余额3600
19日 借 16000 余额19600
贷 4000 余额 15600
本月合计 借 17500 贷 7400 余额15600
2023-11-08 23:06:40
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