送心意

宁静老师

职称中级会计师,税务师

2019-01-25 14:20

借: 应收账款
   贷:工程结算
          应交税费——应交增值税

卟哩哩 追问

2019-01-25 14:37

老师,我是建筑行业的,按开票确认收入(不按完工百份比确认收入)假如这个项目是20万,当月发生了项目费用10万,当月开票5万。那么我该怎么做这个项目的分录??

宁静老师 解答

2019-01-25 14:48

根据开具的增值税专用发票:

借:应收账款

贷:主营业务收入

应交税费--应交增值税(销项税额)

根据取得的增值税专用发票及列示的进项税额

借:主营业务成本

应交税费--应交增值税(进项税额)

贷:应付账款

卟哩哩 追问

2019-01-25 14:52

老师,不是这样吗??1、借:工程施工--合同成本--人工费/材料费/间接费     货:银行存款    2、借: 应收账款 贷:工程结算 应交税费——应交增值税   3、借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利   4、借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入

宁静老师 解答

2019-01-25 14:58

你说的是按照发票来确认收入和结转成本。

卟哩哩 追问

2019-01-25 15:00

对,如果按发票来确认收入和结转成本,是不是像我那样去做分录就行了?

宁静老师 解答

2019-01-25 15:01

呵呵,可以的,祝您工作愉快。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...