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卟哩哩
于2019-01-25 14:17 发布 2150次浏览
宁静老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-01-25 14:20
借: 应收账款 贷:工程结算 应交税费——应交增值税
卟哩哩 追问
2019-01-25 14:37
老师,我是建筑行业的,按开票确认收入(不按完工百份比确认收入)假如这个项目是20万,当月发生了项目费用10万,当月开票5万。那么我该怎么做这个项目的分录??
宁静老师 解答
2019-01-25 14:48
根据开具的增值税专用发票:借:应收账款贷:主营业务收入应交税费--应交增值税(销项税额)根据取得的增值税专用发票及列示的进项税额借:主营业务成本应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应付账款
2019-01-25 14:52
老师,不是这样吗??1、借:工程施工--合同成本--人工费/材料费/间接费 货:银行存款 2、借: 应收账款 贷:工程结算 应交税费——应交增值税 3、借:工程结算 贷:工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利 4、借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入
2019-01-25 14:58
你说的是按照发票来确认收入和结转成本。
2019-01-25 15:00
对,如果按发票来确认收入和结转成本,是不是像我那样去做分录就行了?
2019-01-25 15:01
呵呵,可以的,祝您工作愉快。
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宁静老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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