送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-25 14:21

你好
借:管理费用-办公费 400
贷:现金 400
借:应交税金-应交增值税 480
贷:现金 480

月月老师 解答

2019-01-25 14:21

你好
借:银行存款 500
贷:实收资本 500

LL 追问

2019-01-25 14:24

请问老师注册资金500万这个怎么做账?,现在对公账户里面没有钱

月月老师 解答

2019-01-25 14:25

你好,什么固定资产也没有吗,那怎么认定注册资本500万呢。

LL 追问

2019-01-25 14:30

营业执照上写着注册资本500万

LL 追问

2019-01-25 14:35

老师还在吗?

月月老师 解答

2019-01-25 14:36

你好 ,
借:其他应收款 5000000
贷:实收资本  5000000

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2019-01-25 14:21:26
你好,所有的账务从头开始
2019-06-02 21:46:28
你好,1餐费可以据实入账的,只是汇算清缴超过标准就需要调整 2,可以根据货款或费用支付款项,一般是没有限制的
2017-10-16 13:13:13
你好!借银行存款10 贷实收资本10.
2017-07-21 16:30:08
需要还的话,记入其他应付款,就可以了。
2019-12-23 14:31:04
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