老师您好,请教一下 我司是软件公司 本月有销售86万 同时又有认证发票30万(现代服务) 请问 这个认证是否可以全部填入增值税即征即退进项栏中?还是说应该摊销
小哲
于2019-01-25 15:38 发布 343次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,是的,认证了就从待认证进项税额结转到进项税额明细核算
2019-02-28 09:57:20
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发票认证 凭证后面需要附凭证
没有认证借:费用或者成本 应交税费-待认证进项税额 贷:银行等
认证后借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2018-10-24 09:50:16
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你好,需要的,退税不抵扣的也得填写
2020-08-04 10:48:31
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进项税不用摊销,全部抵扣。
2019-01-25 15:57:28
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那我认证发票是就按销项-进项=10,来操作吗?
是的
2020-01-02 11:56:26
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