有一套房子抵工程款70万抵给了建筑商,隔一段时间又以80万卖给了别人,因为有些原因只能开收据75万,实际收款80万,这个业务怎么做分录?
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于2019-01-26 10:21 发布 737次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-01-26 10:32
您好,您这是内账吗,抵给别人了,那就应该不是你的了,你怎么可以再卖的呢
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您好,您这是内账吗,抵给别人了,那就应该不是你的了,你怎么可以再卖的呢
2019-01-26 10:32:16
确认收入借银行存款80贷主营业务收入75其他应付款款5
借应付账款70其他应付款5贷银行存款(你房子卖了以后需要给他75)
2019-01-26 10:57:48
内帐 借;银行存款 贷;其他应付款
借;其他应付款 贷;银行存款
外账 借;银行存款 贷;工程结算
借;其他应付款 贷;银行存款
2017-06-23 08:37:43
借;银行存款 贷;工程结算
2017-04-19 15:58:13
借 银行存款 贷 应收账款
2015-04-12 21:00:54
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