老师,咨询一下,进口的话关税正常是不是应该进口方 问
你好是的,是进口方缴纳进入到购进货物的成本。 答
为了赠送购买的固定资产还需不需要入固定资产的 问
你好,这个你直接做库存商品入账,然后再赠送 答
老师,租来生产的场地费应该放什么科目呢? 问
那个计入制造费用-场地租金 答
老师,我们给下游企业的返利,应该怎么操作?下游企业 问
你好,这个规范的做法是开红字发票。 答
老师,员工体检的发票,能走报销吗?还是直接加在工资 问
员工体检的发票,能走报销,按福利费 答
咱家是木业公司,从18年四月份开始建设的。然后12月份就是完工了,这两个月的钱吗,都是人家领导垫付的。然后这个发票19年一月份才开来。我想问一下我这个应该怎么做账。然后他们给咱们开的是这种发票,他们是包工包料的,他们发票开来,以后我是不是才能走在建工程,这些份跟12月份的帐,就不能做了,然后咱家领导垫付的,是不是得走其他应付款付钱的时候再给咱家领导。
答: 领导之前垫付时 借:在建工 程 贷:其他应付款 完工 借:固定资产 贷:在建工程
老师,有个人出差花了200。可不可以老板直接给他,计借:在建工程,贷:其他应付款老板啊。我们属于在建期间。
答: 可以的,你这样做就行,最后还给老板钱就可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好,财政预先拨付的工程款已计入其他应付款,现在付款用于在建工程的建设,会计上怎么处理呢
答: 同学你好 借在建工程 贷其他应付款
原来收到一笔专项资金来建设一个项目,建设时挂在往来账的其他应付款出了,现在领导要求把这个项目转为在建工程,验收后要提折旧
请问如何将在建工程的科目调整为其他应付款,直接借:其他应付款贷:在建工程但是其他应付款余额会变成负的,这个该怎么调整呀?谢谢
老师我想问一下,一个公司的其他应付款特别大,是不是代表他的经营情况不正常?还有在建工程如果进到费用后企业是不是就会没有利润了?
老师,请问一下,厂房还没有开过发票,但是已经投入使用,房产税已经开始申报,我需要先入账,那么是不是借:在建工程 贷:其他应付款
老师,你好。在建工程进度款入账是这样的吧:借 在建工程 贷 其他应付款款付后这样入账的吧:借 其他应付款 贷 银行存款 问题是:当时工程支付申请表没有给我,我进度款忘记入账了,这点怎么补入?