咱家是木业公司,从18年四月份开始建设的。然后12月份就是完工了,这两个月的钱吗,都是人家领导垫付的。然后这个发票19年一月份才开来。我想问一下我这个应该怎么做账。然后他们给咱们开的是这种发票,他们是包工包料的,他们发票开来,以后我是不是才能走在建工程,这些份跟12月份的帐,就不能做了,然后咱家领导垫付的,是不是得走其他应付款付钱的时候再给咱家领导。
同舟之情
于2019-01-26 11:09 发布 524次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
领导之前垫付时
借:在建工 程
贷:其他应付款
完工
借:固定资产
贷:在建工程
2019-01-26 11:34:15
可以的,你这样做就行,最后还给老板钱就可以了
2020-05-18 08:38:25
您好!这个可能是答案有问题,正常计入应付账款。
2016-10-31 10:44:56
同学你好
借在建工程
贷其他应付款
2021-05-11 15:19:44
你好,有资金就需要把应付账款,其他应付款偿还了,没有资金就需要转为营业外收入
是什么情况在建工程还有余额呢?
2019-08-21 12:53:25
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