送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-01-26 22:34

你好,你是要做新店的帐还是老店的帐。

梧桐 追问

2019-01-26 22:53

新店的

月月老师 解答

2019-01-26 23:08

你好 
借:其他应收款-B 80000 
贷:银行存款 80000 
借:现金 48000 
贷:其他应付款 -某人 48000 
借:其他应收款B 48000 
贷:现金 48000 
发工资 
借:管理费用-工资 
贷:应付职工薪酬 
借:应付职工薪酬128000 
贷:其他应收款-B 128000 
往来款以后还是要从A店转一下更符合规定。 
贷:其他应收款B

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你好,你是要做新店的帐还是老店的帐。
2019-01-26 22:34:17
你是什么软件呢?哪个版本
2019-03-04 11:26:55
您好 应收账款的贷方余额填在预收账款栏次 应付账款的借方余额填在预付账款栏次
2022-05-12 14:42:36
你好,这个必须要和对方对账才行。没有其他办法。通过对账才能发现是否处理对与不对。是账务处理错误,还是其他问题
2020-06-02 09:03:40
你好,2017年12月31日,公允价值980 出售时 借:其他货币资金 1280 交易性金融资产-公允价值变动 70 贷:交易性金融资产-成本1000 -利息调整 50 投资收益。300
2019-03-25 07:14:41
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