您好,请问收到客户给报销的餐费和打车费如何入账 问
那个计入业务招待费 答
做内账用表格做还是财务软件,收入和支需要将税点 问
建议还是财务软件做,收入和支出根据会计制度规范做账 答
你好老师,新公司刚刚成立再没有收到第一笔收入前 问
您好,是的,都计入开办费里面 答
凭证复合怎么取消? 问
同学你好 是什么软件 答
老师,您好,我一直对计提固定资产折旧方法不是太确 问
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 折旧一般是年限折旧法,比如5年,没有残值。20000/5=4000 借:费用4000 贷:累计折旧4000 答
2018年建设的工程,2019年竣工后,取得的发票,怎么做账?求会计分录?
答: 你好,2018年是否达到预定可使用状态,达到转固定资产。
2018年11月份建设牛场工程2018年12月份建设完毕2019年1月份取得工程发票这个会计分录怎么做?2018年需要暂估入账吗?暂估科目怎么做?
答: 你好, 借:在建工程 贷:银行存款 可以19年取得发票直接转固定资产 贷:
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
某公司为购建一幢厂房,于2018年1月用向市建设银行取得借款350万元,借款年利率8%,期限3年,每年年底支付借款利息,3年期满后一次还本。2018年1月1日以存款支付工程款300万元,2019年1月1日以存款支付工程款50万元,2019年底工程如期竣工,假设实际利员率与合同利率差异较小。请编制相关会计分录。
答: 借银行存款350 贷长期借款350 借在建工程300 贷银行存款300 借在建工程350*8% 贷应付利息350*8% 借在建工程50 贷银行存款50 借在建工程350*8% 贷应付利息350*8% 借固定资产 贷在建工程
雪梅 追问
2019-01-26 23:01
月月老师 解答
2019-01-26 23:02
雪梅 追问
2019-01-26 23:04
月月老师 解答
2019-01-26 23:17
雪梅 追问
2019-01-26 23:41
月月老师 解答
2019-01-27 07:21