送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-01-27 11:32

你好,是可以抵扣的。借预付账款。交税费应交增值税进项税贷银行存款。

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 11:32

哈?没看懂 老师

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 11:33

借 预付账款 应交税费 贷 银行存款 对吗?

耿老师 解答

2019-01-27 11:36

你好!是的可以这样操作

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 11:41

那我到时候布草到货了 付完剩下的  
我怎么做分录

耿老师 解答

2019-01-27 12:51

你好!借低值易耗品       应交税费应交增值税   贷预付账款  银行存款

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 12:56

好的 老师

耿老师 解答

2019-01-27 13:22

不客气欢迎再次提问

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 13:26

老师 我还想问一个

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 13:28

我们购买了酒店专用业务软件20几万 预付7万多 这个业务软件还有设备供应 我们设备款是8万多已经全款付了 然后这个软件部分呢 也安装了 设备跟软件的专票先到 我们出纳才付的款 这样子我要怎么做分录

耿老师 解答

2019-01-27 14:44

你好,先记录预付账款。发票到了再转入固定资产。

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 14:47

已经到了 发票 但是发票到的我们预付部分款的金额

耿老师 解答

2019-01-27 14:50

你好,不是全额发票吗?

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 14:53

不是的 也是找到的预付合同部分货款的发票

耿老师 解答

2019-01-27 14:58

你好,记录在建工程就可以的。

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 15:00

在建工程啊?我买的软件进在建工程吗?不好吧

耿老师 解答

2019-01-27 15:01

你好,先计入在建工程,完工后再转入无形资产或固定资产。

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 15:12

但是它的软件设备 跟软件都已经安装完成了呗

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 15:12

只是我们只给它付了一部分款而已

耿老师 解答

2019-01-27 15:17

你好,发票下个月来的话这样处理比较简单。否则的话,处理起来科目会比现在要多得多。还涉及要调整。

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 15:58

我们不知道下个月会不会付款 如果下下个月付款也可以这样做吧

耿老师 解答

2019-01-27 16:05

你好,可以这样处理的。

???? 미쳤어 追问

2019-01-27 16:06

好的 感谢老师 我软件来的专票也是可以先抵扣的吧

耿老师 解答

2019-01-27 16:07

你好,是的,取得专票是可以抵扣的。

???? 미쳤어 追问

2019-01-28 11:53

我按多少年摊销啊 老师

耿老师 解答

2019-01-28 11:54

你好!布草一般是按2年就可以

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你好,是可以抵扣的。借预付账款。交税费应交增值税进项税贷银行存款。
2019-01-27 11:32:14
你好,筹建期的预付款计入预付账款
2019-01-17 14:20:04
暂不交税,待开票时确认纳税义务。
2017-04-28 23:40:17
进无形资产,金额是合同总价 借:无形资产 77500 贷:应付账款 77500 以后付款 借:应付账款 贷:银行存款
2019-01-22 11:03:38
你好,具体是需要计算什么呢
2022-04-29 17:03:37
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