送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-28 13:14

你好,计入借方计入劳务成本,贷方计入应付职工薪酬

王想燕 追问

2019-01-28 13:16

这个要计提吗

邹老师 解答

2019-01-28 13:23

你好,需要计提,然后再发放的

王想燕 追问

2019-01-28 13:26

好的,那我这个分录就这样写计提时,借管理费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,发放时借应付职工薪酬-工资,贷银行存款,这样吗?老师

邹老师 解答

2019-01-28 13:27

你好,计提的时候,借方是劳务成本,而不是管理费用

王想燕 追问

2019-01-28 13:30

劳务成本?是在哪里?

邹老师 解答

2019-01-28 13:30

你好,在成本科目里面

上传图片  
相关问题讨论
你好,计入借方计入劳务成本,贷方计入应付职工薪酬
2019-01-28 13:14:33
你好!可以计入主营业务收入,用品小金额的可以计入费用
2018-10-12 18:06:11
你好 保险费,是代收代付款项吗 活动费,兴趣班费,借:库存现金等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 
2022-05-10 17:24:52
分配给幼儿老师的兴趣班收益费用计入福利费
2020-03-02 18:06:27
借;库存现金等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-09-29 15:31:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...