学校买入不需安装设备为10000元,已取发票,尚未付款。请会计处理。过几天银行存款付款,请会计处理。
朴实的宝贝
于2019-01-29 23:15 发布 604次浏览
- 送心意
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:固定资产
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
银行付款时:
借:应付账款
贷:银行存款
2019-01-29 23:24:08
您好,教育局做账时,借:对附属单位补助费用 200万元,贷:银行存款,140万元,应付账款,60万元。
2019-06-28 17:45:05
您好
借 在途物资 10000
借 应交税费-应交增值税-进项税额 1300
贷银行存款 11300
借 原材料 10000
贷 在途物资 10000
借 在建工程 80000
借 应交税费-应交增值税-进项税额 10400
贷 应付账款 90400
借 在建工程 2000
贷 原材料 2000
2020-04-23 05:42:18
1借在建工程127000
应交税费进项税额21250
贷银行存款148250
2020-05-17 17:56:19
您好,是需要分录吗还是
2022-09-05 20:25:04
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