投资管理企业,将名下一套固定资产1400万卖掉,原值400万,税率5%小规模,按差额征税开售出发票,税金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6万,分录借银存1400万,贷其他业务收入1333.33贷应交税金营改增增值税抵减47.62万是这样做吗?如果按1400万纳税应该是66.67万,但是1333.33+47.62=1380.95万,差额税金部分66.67-47.62=19.05万要做做分录吗?怎么做分录?据说营改增差额征税是做成本不做营业外收入,
变参变量变焦变形金刚
于2019-01-30 06:23 发布 787次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,销项还是按66.67,差额计入营业外收入
2019-01-30 08:58:55
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3万等同于起征点的概念哦 按实际金额缴纳税
2016-03-07 14:55:30
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不用做分录哦 即不用计提营业税也不要做减免税的分录
2016-03-07 11:23:09
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如果不想交税,可去税局咨询,
2015-07-09 14:12:13
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不用做计提营业税的分录就是了
2016-04-12 09:05:51
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