送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-02-01 15:04

计提还是按100 
发放的时候扣出来,借应付职工薪酬100贷其他应收款20 银存80

左撇子 Gu Lu Lu 追问

2019-02-01 15:19

老师,请问之后怎么平其他应收款呢?

答疑郭老师 解答

2019-02-01 15:20

你预支款不做账吗

左撇子 Gu Lu Lu 追问

2019-02-01 15:26

预支款工地是一起做到工资表里的,平时没做

答疑郭老师 解答

2019-02-01 15:29

借其他应收款贷银存,需要体现预支,要不怎么在发工资的扣除来少发

左撇子 Gu Lu Lu 追问

2019-02-01 15:38

意思是预支需要每笔做?然后发工资的时候贷其他应收?

答疑郭老师 解答

2019-02-01 15:39

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计提还是按100 发放的时候扣出来,借应付职工薪酬100贷其他应收款20 银存80
2019-02-01 15:04:43
预支挂在那个科目的
2020-07-03 16:43:55
借应付职工薪酬工资, 贷其他应收款、 银行存款, 借管理费用工资, 贷应付职工薪酬工资, 这个计提的工资包含这个1000
2023-10-31 18:01:42
你好 可以账务7月末按预估情况计提 到8月实际知道情况时候,做7月工资冲销,冲销计提 当然也有简化到8月知道再计提的,但是平时可以这样,但是12月底时候还是建议该暂估的暂估计提,因为涉及汇算清缴,没有计提到时税局那边有争议
2021-08-04 22:36:58
借;应付职工薪酬7000 贷;其他应收款 5000 库存现金等科目 2000
2016-11-08 09:15:28
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