送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-02-09 22:14

你好! 
1..本月确认“未开票收入” 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税

蒋飞老师 解答

2019-02-09 22:15

2..次月开票 
先冲减上月未开票收入 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税 
(金额用负数表示)

蒋飞老师 解答

2019-02-09 22:15

然后再根据发票重新做账 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税

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