送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-02-09 22:14

你好! 
1..本月确认“未开票收入” 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税

蒋飞老师 解答

2019-02-09 22:15

2..次月开票 
先冲减上月未开票收入 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税 
(金额用负数表示)

蒋飞老师 解答

2019-02-09 22:15

然后再根据发票重新做账 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税

上传图片  
相关问题讨论
你好! 1..本月确认“未开票收入” 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-02-09 22:14:23
你好你们是建筑的吗
2021-01-08 14:53:26
不可以。因为增值税的纳税义务发生时间为:纳税人发生应税行为并收讫销售款项的当天。收到当月款项已经发生了增值税的纳税义务,因此就应该计征增值税。
2018-11-03 10:31:59
你好 先做无票收入 开票红冲 在按开票做分录
2020-09-02 13:33:31
你好,可以先确认未开票收入的
2021-10-14 19:01:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...