送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-02-12 09:09

你好 合同日期应该是在你们业务发生之前   没开票收到款做无票收入 借方银行贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税

玮小 追问

2019-02-12 09:22

老师,那此业务2月份开了发票,怎么做呀

meizi老师 解答

2019-02-12 09:23

你好 2月份开了发票 冲你的无票收入 分录 然后开票再做开票账务处理即可 分录都是一样的

玮小 追问

2019-02-12 09:40

好的,谢谢

meizi老师 解答

2019-02-12 09:47

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相关问题讨论
你好 合同日期应该是在你们业务发生之前 没开票收到款做无票收入 借方银行贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-02-12 09:09:05
你好,可以这样入账。
2020-05-19 14:14:29
你好,可以计入管理费用 金额大的计入长期待摊
2019-10-18 15:11:46
您好,记入其他业务收入,借;现金或者银行存款,贷;其他业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-08-17 15:47:21
你好,可以写代理服务或者是咨询服务。
2022-06-10 17:11:10
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