送心意

玲老师

职称会计师

2019-02-12 11:32

购入金税盘和报税盘时, 
借:管理费用  贷:银行存款/现金 
抵减增值税税额,      
借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数  
服务费的账务处理: 
支付技术维护费时, 
借:管理费用  贷:银行存款/现金 
抵减增值税税额, 
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数

✙心如薄荷天然凉 追问

2019-02-12 11:37

老师递减税额那个分录什么时候做呢,和购入时一起吗

玲老师 解答

2019-02-12 11:38

就是上面给你写的分录  是你实际 抵时做 不抵不用做

✙心如薄荷天然凉 追问

2019-02-12 11:38

好的谢谢老师

玲老师 解答

2019-02-12 11:39

不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!

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