送心意

玲老师

职称会计师

2019-02-12 11:32

购入金税盘和报税盘时, 
借:管理费用  贷:银行存款/现金 
抵减增值税税额,      
借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数  
服务费的账务处理: 
支付技术维护费时, 
借:管理费用  贷:银行存款/现金 
抵减增值税税额, 
借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数

✙心如薄荷天然凉 追问

2019-02-12 11:37

老师递减税额那个分录什么时候做呢,和购入时一起吗

玲老师 解答

2019-02-12 11:38

就是上面给你写的分录  是你实际 抵时做 不抵不用做

✙心如薄荷天然凉 追问

2019-02-12 11:38

好的谢谢老师

玲老师 解答

2019-02-12 11:39

不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!

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购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
2019-02-12 11:32:38
您好!企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-05-13 10:23:04
您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款
2019-11-26 17:05:48
你好,借:管理费用 贷:现金,全额抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入或管理费用
2019-07-31 16:26:10
借管理费用办公费820贷银行存款820
2016-06-03 10:11:11
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