送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-12 17:11

新年好,仍然需要做暂估入库处理的

水滴 追问

2019-02-12 17:15

老师,举例说明1月底借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款;2月初:借原材料(红字)贷:应付账款-暂估应付账款(红字);2月底借:原材料贷:应付账款-暂估应付账款;是这样的分录吗?

邹老师 解答

2019-02-12 17:16

你好,是的,是这样处理的

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相关问题讨论
新年好,仍然需要做暂估入库处理的
2019-02-12 17:11:58
你好 你是说按照哪个金额结转吗?
2020-04-24 11:39:53
如果第二个月发票账单仍然未收到的,暂时不用做账务处理,收到发票,再冲暂估,确认原材料及进项税
2018-07-25 10:57:22
你好,拿到发票才冲
2017-01-08 13:55:47
什么时候收到发票什么时候冲销
2019-12-03 13:27:52
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