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夏末
于2019-02-12 19:55 发布 1853次浏览
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-02-12 20:00
可以做12月份的成本费用,没有发票可以入账,汇算清缴之前发票到的就可以
夏末 追问
2019-02-12 20:06
做在12月份的话,这个金额 要很准确 才好,要不然,后面发票来了,金额 对不上 不是麻烦 ?
答疑郭老师 解答
2019-02-12 20:08
金额可以看你合同金额,后期不一致就要调整
2019-02-12 20:30
金额 一致 倒还好,不一致操作起来有点繁琐。那我想按 开票时间 入帐 可以哇?
2019-02-12 20:44
也可以的,如果是成本的话,你的收入和成本不匹配了
2019-02-13 13:28
老师,我们是建筑施工公司,项目,会做好几个月,或者跨年的,。。。收入会在工程结束这月开票确认。这样情况,是不是正常点了?
2019-02-13 14:17
正常的按完工比例确认的
2019-02-13 14:23
老师,你说的意思是:成本按完工比例 分摊几个月确认?
2019-02-13 14:25
是的,收入做到一月份,成本发票2月份到的,我是说这个不匹配
2019-02-13 14:37
成本按完工比例,那收入呢?也是按完工比例?还是按开票当月(可能是分段开票,可能是结束一次性开票)
2019-02-13 14:41
我们是 2013小企业会计准则
2019-02-13 14:46
就是说收入按完工比例确认,对应的成本也要按确认的收入来确认
2019-02-13 18:02
好的,大概框架明白了。有些复杂,后期操作过程中碰到问题再问吧。感谢老师!
2019-02-13 19:05
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答疑郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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