老师,我上月暂估工程项目上要用的材料成本10万(分录是:借:主营业务成本 10万 贷:应付账款-暂估 10万 ),本月实际票到8万,这差额2万怎么办呀?是不是本月直接将上月暂估的10万红冲,将本月到的票8万正确的账做进就可以了?
巧????
于2015-12-17 16:24 发布 784次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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将上月的分录红字冲销,本月写入正确的分录,来8万冲8万,剩余2万什么时候来发票什么时候冲销
2015-12-17 16:26:21
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你好,一般是这样的哦
2019-11-25 10:44:25
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
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你好 那就是 (主营材料业务成本+期末主要材料成本-期初主要材料成本)/平均主要材料应付账款
2019-11-07 15:01:32
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你好!做工程实际是工程施工-合同成本-材料费-XX项目。
2019-03-27 16:05:51
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