送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-13 10:00

你好,如果之前已经计提了,扣下来的金额,按照实际发放金额借应付职工薪酬,余额留在这个科目里就好,不用另外做,或者扣下来的做在其他应付款也可以

天天向上 追问

2019-02-13 10:10

麻烦老师看下

徐阿富老师 解答

2019-02-13 10:18

你好,这个和我说的一样啊,

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