上月发票未收到预付账款暂估入账,现在收到发票金额比暂估预付账款少了一分钱,如何处理?
湖水蓝蓝
于2019-02-13 11:02 发布 1275次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-02-13 11:03
你好,先冲红暂估凭证,再按照发票重新做凭证
相关问题讨论
你好,先冲红暂估凭证,再按照发票重新做凭证
2019-02-13 11:03:54
你好,冲红上月暂估分录(红字金额) 在按照发票做凭证。
2019-07-09 11:25:40
你好,预付账款某某客户就可。
2021-11-10 14:32:29
为什么预付款要转到其他应收款?
2019-07-06 14:06:58
您好,这个月收到发票,一般情况下,先根据发票做分录,借原材料10000,贷现金或者银行存款等科目10000,再做借原材料负数10000,贷应付账款(暂估)负数10000。
2019-01-13 20:11:43
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