送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-13 11:03

你好,先冲红暂估凭证,再按照发票重新做凭证

湖水蓝蓝 追问

2019-02-13 11:45

材料成本已结转了,有别的办法吗

徐阿富老师 解答

2019-02-13 11:48

你好,那你这个1分差额直接计入主营业务成本就好

湖水蓝蓝 追问

2019-02-13 14:10

好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-02-13 14:15

不客气,祝你成功,新年快乐,请为我五星评价,谢谢

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相关问题讨论
你好,先冲红暂估凭证,再按照发票重新做凭证
2019-02-13 11:03:54
你好,冲红上月暂估分录(红字金额) 在按照发票做凭证。
2019-07-09 11:25:40
你好,预付账款某某客户就可。
2021-11-10 14:32:29
为什么预付款要转到其他应收款?
2019-07-06 14:06:58
您好,这个月收到发票,一般情况下,先根据发票做分录,借原材料10000,贷现金或者银行存款等科目10000,再做借原材料负数10000,贷应付账款(暂估)负数10000。
2019-01-13 20:11:43
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