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矛盾的老鼠
于2019-02-14 13:06 发布 2891次浏览
玲老师
职称: 会计师
2019-02-14 13:07
服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
矛盾的老鼠 追问
2019-02-14 13:10
减免税款在报表中怎么填写呢
玲老师 解答
2019-02-14 13:13
填写附表 减免表和主表
2019-02-14 13:38
专用设备和服务费的税金都可以抵减吧
2019-02-14 13:46
是的 税盘和税盘服务费都全额可以抵扣
2019-02-14 14:28
主表中免抵退出口销售额的数字我怎么填不上去
2019-02-14 14:37
主表填写减免税额栏
2019-02-14 15:15
那就是费用480元全额抵扣是吗
2019-02-14 15:16
那我月底的减免税款中的余额480元再怎么结转
2019-02-14 15:25
我的费用含税480元,我是480元全额抵减哈
2019-02-14 15:34
对 480全额抵扣 结转的分录 上面给你写了 第二个分录 就是 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
2019-02-14 15:41
这个报表中,我应交增值税余额是1001.25,可是报表反应出来是两块一个是期末留底521.25,一个是本期应补退税额,正确吗?
2019-02-14 15:44
480元你填写在主表23栏里其他不用填写
2019-02-14 15:48
填上后不对
2019-02-14 15:56
这两张是这样填写吗?
2019-02-14 16:13
这两张是这样填写对的
微信里点“发现”,扫一下
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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