建筑挂靠帐务怎么处理
有魅力的绿茶
于2019-02-15 09:39 发布 584次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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挂靠费要确认我们的收入,需要成本票
2019-02-15 09:44:17
我认为按自己公司业务处理
2019-01-07 15:50:52
1、内账:
收到款项:
借:银行存款
贷:其他业务收入(挂靠收入)
贷:其他应付款-挂靠方
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商:
借:其他应付款
贷:银行存款
2、外账:
收到款项:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账):
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
2018-04-14 21:21:21
你是说买社保,然后给别人挂靠费吗?
直接当员工那样做了,工资就当用现金支付
2017-06-28 13:33:36
被挂靠的也要做成自己的工程来做,挂靠的就给人家提供成本票然后收款
2019-11-08 14:21:23
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