利润分配未分配利润的调整分录。 问
是指本年利润转为未分配利润吗 答
老师,麻烦帮忙看看,这张发票是对方代开的,发票给我 问
借:管理费用/销售费用-咨询费 贷:银行存款 答
老师,有没有一个自动根据资产负债表和利润表编制 问
会计学堂文档下载中心_会计实用文档报表下载专区_会计学堂 https://www.acc5.com/download/preview_3177.html 打开这个网址点右上角下载 答
老师,请教下 我这软件产品的分摊比例不对,应该怎么 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问一般纳税人跨年的专票红冲后怎样做账 问
同学,你好 之前蓝字发票,分录做一模一样的,金额负数 答

去年年底申请了困难企业,今年一月社保退了一部分款,但是实际是没有到账,是抵扣下月社保的形式。这个情况怎么做账?
答: 把退回来的那一部分金额,借,其他应付款~社保,贷,管理费用~社保,其他应付款~社保个人部分,等到你这个月交社保的时候,平其他应付款~社保
去年年底申请了困难企业,今年一月社保退了一部分款,但是实际是没有到账,是抵扣下月社保的形式。这个情况我怎么做账?
答: 你好 到账的 冲你的费用即可
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问社保有退款到社保待抵账户,5月抵减工伤险55.86,实际应交社保8826.74,抵减实际银行缴纳8762.08元,涉及这个待抵社保款,应如何做账?
答: 你好,这个问题,就是按照实际缴纳的8762.08社保进成本即可。







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YY 追问
2019-02-15 10:13
meizi老师 解答
2019-02-15 10:17