请问老师,我公司出现财务漏洞,并有人牟利,请问现在要跟各个供应商对账,要怎么兑,一只未对过,对发票和已付款,可是还有一部分跟发票一起付款,直接做到账里,无应付款
蜜
于2015-12-18 10:37 发布 698次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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如果你公司没数就先让每个供应商做一份详细的对账单给你,以后就以这份对账过的挂账。
2015-12-18 10:40:05
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你好,接下来你该走付款流程给供应商付款啊。账务处理来说,你应该确认是否收到货,会计处理上要入存货了
2018-11-01 20:45:14
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同学,您好。网上这种财务制度很多,找一个改下就好。
2019-05-22 12:01:04
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一个科目期初有错误,另一个还有一个错误的,你查一下另一个是可是哪个?
2020-03-27 15:20:21
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您好!建议您直接做现金支付。这样付给谁都可以。
2016-09-29 10:29:35
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