送心意

吴少琴老师

职称会计师

2015-12-18 10:41

老师,你误会我的意思了。员工外出出差3天,报销差旅费2400元,另外,我们还有每天200元的出差补贴,共计600元,总共要给员工3000元。员工只需要提供2400元的发票,是可以这样对吗?

安安嘛嘛 追问

2015-12-18 10:45

那我做账就是:借:管理费用 3000  贷:库存现金3000,后面再附2400元的发票就可以了是吗?

吴少琴老师 解答

2015-12-18 10:40

除非你是并入工资核算,可以不用发票,出差报销的必须要发票

吴少琴老师 解答

2015-12-18 10:44

是的,可以把600作为单独的补贴

吴少琴老师 解答

2015-12-18 10:46

可以,但是 借:管理费用-差旅费 2400 工资600

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相关问题讨论
您好!计入管理费用-车辆费-加油费/路桥费
2017-05-23 14:44:56
如果是筹建期间的,入开办费,经营期间的一般入差旅费
2018-07-26 18:00:10
你好,直接借管理费用---差旅费
2018-09-12 15:18:15
您好 可以计入管理费用-差旅费
2019-10-26 10:23:26
对的 出差取得的住宿发票,车票,餐补都一起记入管理费用差旅费
2019-06-24 15:27:56
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