送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-02-17 10:39

付款分别是分了四次的,前两次在设备签收后付款,第三次是在企业开张后15日付款,最后一次需要在2019.12.30前付清。对方的发票不是按照付款的金额开具,请问老师,我应该怎么记账,怎么附发票呢?

暖暖老师 解答

2019-02-17 10:56

您好,货款做应付账款,根据发票做固定资产核算,付款时冲应付账款就可以

子皿 追问

2019-02-17 11:13

1.把所有发票放一起,做一张凭证: 
借:在建工程;贷:应付账款 
2.把已经付款的银行回执做一张凭证: 
借:应付账款;贷:银行存款 
这样子吗?

暖暖老师 解答

2019-02-17 11:59

这样的话也可以的

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付款分别是分了四次的,前两次在设备签收后付款,第三次是在企业开张后15日付款,最后一次需要在2019.12.30前付清。对方的发票不是按照付款的金额开具,请问老师,我应该怎么记账,怎么附发票呢?
2019-02-17 10:39:50
你们卖给A算是融资租赁呢还是单纯的卖给他
2019-06-20 08:47:51
如果是作为固定资产核算,要提折旧。
2019-06-20 11:06:17
借;预付账款 贷;银行存款 借;在建工程 贷;应付账款-暂估
2016-09-21 11:27:32
这个转入营业外支出吧                      
2017-11-15 10:26:30
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